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差旅費是什么會計分錄(差旅費的會計分錄 差旅費的會計分錄怎么做)

2022-06-04 16:35:47 問答百科來源:
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1、

  報銷差旅費會計分錄:1、沒有向公司借錢,借:管理費用-差旅費;貸:現(xiàn)金。2、向公司借錢,全部花完,借:管理費用-差旅費;貸:其他應(yīng)收款。有剩余現(xiàn)金,借:現(xiàn)金,管理費用-差旅費;貸:其他應(yīng)收款。補(bǔ)款時,借:管理費用-差旅費;貸:現(xiàn)金,其他應(yīng)收款。差旅費是指出差期間因辦理公務(wù)而產(chǎn)生的交通費、住宿費和公雜費等各項費用。差旅費是行政事業(yè)單位和企業(yè)的一項重要的經(jīng)常性支出項目。

  報銷范圍

  1、差旅費核算的內(nèi)容:用于出差旅途中的費用支出,包括購買車、船、火車、飛機(jī)的票費、住宿費、伙食補(bǔ)助費及其他方面的支出。

  2、一般情況下,單位補(bǔ)助出差伙食費就不再報銷外地餐費了,或者報銷餐費就不再補(bǔ)助出差伙食費。

  3、至于外地餐券不能計入差旅費中,稅法上并沒有相關(guān)的文件規(guī)定。

  差旅費開支范圍包括:城市間交通費、住宿費、伙食補(bǔ)助費和公雜費等。差旅費的證明材料包括:出差人員姓名、地點、時間、任務(wù)、支付憑證等。差旅費中列支補(bǔ)助按人均100元1天標(biāo)準(zhǔn)以內(nèi)。

  報銷原則

  1、差旅費必須在各部門預(yù)算總額內(nèi)控制開支,超預(yù)算不得開支。

  2、員工出差必須事前提出書面申請,填制出差申請單,經(jīng)其直屬上級批準(zhǔn)。凡未得事先批準(zhǔn)的,一律不予報銷。

  3、員工出差途中,因工作需要臨時增加出差行程到新的出差地點,經(jīng)出差簽批人書面/郵件確認(rèn)后,其增加的行程作為另一次出差時間,與原出差時間不連續(xù)計算;

  4、出差標(biāo)準(zhǔn):員工出差乘坐交通工具、住宿、補(bǔ)助基本標(biāo)準(zhǔn)見集團(tuán)差旅費報銷管理制度(管字007)。

  報銷流程

  1、出差人員填制差旅費報銷單--直屬上級審查分管副院長核準(zhǔn)財務(wù)人員審核--出納結(jié)算付款。各分管領(lǐng)導(dǎo)應(yīng)對差旅費報銷的真實性、合理性負(fù)全面責(zé)任。

  2、財務(wù)人員、稽核人員、資金管理人員按規(guī)定對報銷手續(xù)、預(yù)算額度、票據(jù)合法性、真實性、出差標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行審核并對此負(fù)責(zé)。

本文到此結(jié)束,希望對大家有所幫助。


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